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如何将业务系统反结账到上一期

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发表于 2015-11-12 09:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将业务系统反结账到上一期
发表于 2015-11-12 09:17:40 | 显示全部楼层
1、单击【存货核算】→【期末结账】,单击【反结账】或通过键盘同时按下快捷键CTRL+F12,调出反结账界面;
2、单击选中【反结账】→【下一步】,系统提示:‘确定反结账?’,单击【是】,系统开始执行反结账;
3、反结账执行完成,单击【确认】,重新登录软件,反结账操作完成。
注意业务反结账必须满足当前业务期间不是初始化期间。
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